Ассоциация "Некоммерческое партнерство высшего образования "Санкт-Петербургский Национальный открытый Университет"
лицензия №2141 от 06.09.16
+7 (812) 430-14-01 +7 (800) 200-09-70 звонок по России бесплатно

Скачать календарный план




Национальный Открытый Универси





Обучение Внутренний аудит

Выберите даты
07-11 дек.
15-19 марта '21
31 мая-04 июня '21
02-06 авг. '21
25-29 окт. '21
Стоимость

 Повышение квалификации с выдачей Удостоверения по программе "Внутренний аудит. Организация внутреннего контроля и аудита"

 Возможно ДИСТАНЦИОННОЕ обучение в режиме ОНЛАЙН (слушатель подключается к аудитории в режиме реального времени). Стоимость Онлайн-обучения - 21600 руб., НДС не облагается.

По окончании обучения слушателю высылаются бухгалтерские закрывающие документы и Удостоверение о повышении квалификации.

Возможно: - корпоративное обучение в Университете или на территории заказчика (индивидуальный график обучения, корректировка учебной программы с учетом пожеланий заказчика).

Целевая аудитория: Руководители и сотрудники экономических отделов, отделов внутреннего контроля и аудита, комплаенс-контроля. Руководители, ведущие (главные) специалисты подразделений безопасности (экономической безопасности).

 
 Результат прохождения обучения: Приобретение слушателями практических навыков управления системой внутреннего аудита. Ознакомление с основными методами, формами и приемами внутреннего аудита и контроля. Обсуждение возможностей их практического применения. Обобщение опыта практического применения аудита основных циклов бизнес-процессов.
   
Для слушателей предусмотрены раздаточные материалы.
 
 Программа:

1. Внутренний аудит - определение, основные термины и понятия.

Система внутреннего контроля. Компоненты системы, принципы контроля. «Внутренний контроль. Интегрированная модель» COSO (2013). Оценка эффективности системы внутреннего контроля. Ограничения модели.

Российское законодательство о внутреннем контроле.

Управление рисками (COSO, FERMA, Стандарт РФ): понятие, цели и компоненты, различия в подходе.

Роль внутреннего аудита в повышения эффективности деятельности бизнеса. Место внутреннего аудита в системе внутреннего контроля.

Особенности работы службы внутреннего аудита: полномочия, обязанности, ресурсы, взаимодействие с другими службами.

 Международные стандарты внутреннего аудита.

Кодекс этики. Принципы объективности и независимости во внутреннем аудите.

Борьба с корпоративным мошенничеством как составляющая часть внутреннего контроля: учёт личностного фактора, тактика борьбы.

Мошенничество в применении к финансовой отчётности: распространенные способы искажения отчётности, способы выявления фактов мошенничества.

Обзор методик по выявлению преднамеренного искажения финансовой отчётности: система показателей Бениша (M-score), анализ расхождения денежного потока и операционной прибыли.

2. Организация системы внутреннего аудита и контроля.

-  Планирование в системе внутреннего аудита.

-  Риск-ориентированный подход в выборе объектов аудита.

-  Построение карты рисков.

-  Подготовка годового плана деятельности службы внутреннего аудита

-  Существенность во внутреннем аудите - роль и способы определения

-  Риски внутреннего аудитора. Виды аудиторских рисков, их сущность и взаимосвязь.

-   Факторы, которые оказывают воздействие на аудиторские риски.

-   Доказательства во внутреннем аудите: виды, источники получения.

-   Проведение экспертизы Форензик. отличия от классического аудита.

 Выборка необходимых данных из всей совокупности. Выборка: виды, области применения, методы оценки. Влияние результатов по выборке на всю совокупность. Практикум – построение выборки по участку проверки.

 Методика и методы проведения проверки внутреннего аудита.

 Этапы проведения проверки: инициирование аудита, распоряжение о проведении аудита, планирование аудита, проведение аудиторских процедур, формирование результатов аудита, работа с материалами аудита после утверждения окончательной редакции Аудиторского отчета.

- Проведение процедуры Дью-Дилидженс. Стандарты, правила.

Документирование внутреннего аудита - рабочая документация, промежуточный и окончательный варианты аудиторского отчёта.

- Вопросы обеспечения качества работы службы внутреннего аудита - разработка Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита.

 Цифровой аудит.

-  Настройка инструментов цифрового онлайн аудита.

Налоговая витрина.

- Личный кабинет в Росфинмониторинге. Кому и зачем надо подключить личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

-  Аналитические инструменты. Практическое применение.

Практические занятия.

Компетенции

Приобретение слушателями практических навыков управления системой внутреннего аудита. Ознакомление с основными методами, формами и приемами внутреннего аудита и контроля. Обсуждение возможностей их практического применения. Обобщение опыта практического применения аудита основных циклов бизнес-процессов.

Категории слушателей

Руководители и сотрудники экономических отделов, отделов внутреннего контроля и аудита, комплаенс-контроля. Руководители, ведущие (главные) специалисты подразделений безопасности (экономической безопасности).

В стоимость с дополнительными услугами включены обеды в дни занятий и культурная программа.

  • Питание
    Всем слушателям с оплаченными доп.услугами предоставляются полноценные обеды в дни занятий. В кафе Университета работает профессиональный повар.
  • Культурная программа
    Каждому слушателю с оплаченными доп.услугами обеспечивается обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением известных достопримечательностей города и предоставляется билет на одно из мероприятий (театр или другие экскурсии: по рекам и каналам, экскурсии в Пушкин, Павловск, Петергоф, Стрельну и т.д.)

Стоимость дополнительных услуг — 5000 рублей.

Проживание

Проживание слушателей в отелях Санкт-Петербурга в стоимость обучения не входит. Для вашего удобства мы можем забронировать номер в одном из отелей, расположенных недалеко от Университета. Услуга бронирования бесплатная!

Учебный план

                                         программы повышения квалификации

«Внутренний аудит. Организация внутреннего контроля и аудита»

Цель обучения: Приобретение слушателями практических навыков управления системой внутреннего аудита. Ознакомление с основными методами, формами и приемами внутреннего аудита и контроля. Обсуждение возможностей их практического применения. Обобщение опыта практического применения аудита основных циклов бизнес-процессов.

Категория слушателей: руководители и сотрудники экономических отделов, отделов внутреннего контроля и аудита, комплаенс-контроля. Руководители, ведущие (главные) специалисты подразделений безопасности (экономической безопасности).

 

п/п

Наименование тем

 

Количество часов

 

Форма контроля

1

Внутренний аудит - определение, основные термины и понятия. Система внутреннего контроля.  Российское законодательство о внутреннем контроле. Управление рисками (COSO, FERMA, Стандарт РФ): понятие, цели и компоненты, различия в подходе.  Роль внутреннего аудита в повышения эффективности деятельности бизнеса.

Международные стандарты внутреннего аудита.

Кодекс этики. Борьба с корпоративным мошенничеством как составляющая часть внутреннего контроля. Мошенничество в применении к финансовой отчётности: распространенные способы искажения отчётности, способы выявления фактов мошенничества. Обзор методик по выявлению преднамеренного искажения финансовой отчётности

10

 

2

Организация системы внутреннего аудита и контроля.  Планирование в системе внутреннего аудита.   Риск-ориентированный подход в выборе объектов аудита. Построение карты рисков. Подготовка годового плана деятельности службы внутреннего аудита.  Риски внутреннего аудитора.    Доказательства во внутреннем аудите: виды, источники получения. Проведение экспертизы Форензик, отличия от классического аудита.

8

 

3

Выборка необходимых данных из всей совокупности. Выборка: виды, области применения, методы оценки. Влияние результатов по выборке на всю совокупность. Практикум – построение выборки по участку проверки.

Методика и методы проведения проверки внутреннего аудита. Этапы проведения проверки.  Проведение процедуры Дью-Дилидженс. Стандарты, правила.  Документирование внутреннего аудита. Вопросы обеспечения качества работы службы внутреннего аудита - разработка Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита.

8

 

4

Цифровой аудит. Настройка инструментов цифрового онлайн аудита. Налоговая витрина. Личный кабинет в Росфинмониторинге. Кому и зачем надо подключить личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. Аналитические инструменты. Практическое применение.

6

 

5

Практические занятия

6

 

 

Итоговая аттестация

2

Зачёт

 

 

Всего часов

 

40

 

 

 

 

 

Преподаватели курса

Кобышева Марина Семеновна

Специализация: - государственная и региональная безопасность; - организация системы безопасности хозяйствующих объектов; - экономическая безопасность; - конкурентная безопасность; - риск-менеджмент; разработка и внедрение комплаенс-системы.


Кандидат экономических наук. Зав.кафедрой «Экономическая безопасность и противодействие коррупции», член профессионально-общественного совета ООО Ревизионная школа ИСАС. Ведущий преподаватель Высшей школы государственного и финансового управления и Института промышленного менеджмента, экономики и торговли "Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого". Старший преподаватель юридического факультета Санкт-Петербургского Государственного университета. 
Управленческий опыт более 25 лет. На должностных позициях Директор департамента по обеспечению безопасности и управления рисками в крупных зарубежных и отечественных холдингах. Консультант по вопросам обеспечения безопасности предприятий. Специалист в области риск-менеджмента; разработки и внедрения комплаенс-системы.
Корпоративная экспертиза в сферах: • Комплаенс - менеджмент; • Риск-менеджмент; • Anti-fraud защита;  • Аудиторские услуги по безопасности объектов различных форм собственности и видов деятельности,  • Форензик.
Большой опыт в проведении тренингов, семинаров, оказании консультационных и аудиторских услуг: - безопасность объектов различных форм собственности и видов деятельности; - разработка и внедрение комплаенс-системы в организации; - предотвращение экономического мошенничества; - определение и предупреждение рисков, вызванных человеческими факторами; - риск-менеджмент; - конкурентная безопасность; - "жесткие переговоры" и рычаги влияния.