Версия для слабовидящих
logo
Ассоциация "Некоммерческое партнерство высшего образования "Санкт-Петербургский Национальный открытый Университет"
лицензия №2141 от 06.09.16
+7 (812) 430-14-01 +7 (800) 200-09-70 звонок по России бесплатно

Дистанционно Внутренний аудит

Выберите даты
дистанционно
Стоимость

Дистанционный курс Внутренний аудит. Организация внутреннего контроля и аудита. 

Данные о выданном удостоверении вносятся в базу ФИС ФРДО (Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации).

Слушатели обеспечиваются комплектом нормативного материала.

Процесс поступления, как и само обучение, проходит дистанционно и состоит из нескольких этапов:
1. Регистрация  на обучение на сайте www.nouronline.ru, по тел.: 8-800-200-09-70 (звонок по России бесплатный), 8 (812) 430-14-01, т/ф: 8 (812) 334-68-28,  8-921-930-20-81 или по e-mail: pk@nouronline.ru
2. Заключение договора на обучение;
3. Оплата обучения по счёту;
4. Получение доступа к выбранному курсу обучения.
После получения доступа слушатель самостоятельно изучает материалы курса (видеолекции, методический материал, предоставляемые для свободного скачивания слушателем).
По всем возникающим вопросам слушатель может обратиться к преподавателю по электронной почте или в форуме.
Изучение по программе заканчивается выполнением практических заданий. При успешном выполнении заданий слушатель получает по почте документ об образовании (удостоверение или диплом) и бухгалтерские документы.
Для обеспечения дистанционного обучения создана система Moodle (Модульная Объектно-Ориентированная Динамическая Обучающая Среда).

Возможно обучение ОЧНО или в режиме ОНЛАЙН (слушатель подключается к аудитории в режиме реального времени). С датами и стоимостью очных занятий можно ознакомиться. пройдя по ссылке https://nouronline.ru/?id=13&program=4188 

По окончании обучения внутренний аудитор получает Удостоверение о повышении квалификации и бухгалтерские закрывающие документы.


Возможно корпоративное обучение в Университете или на территории заказчика (индивидуальный график обучения, корректировка учебной программы с учетом пожеланий заказчика).

 

Скидка 5% на обучение по любой программе при вступлении в нашу группу ВКонтакте и(или) подписке на наш Telegram-канал.

 

 

Целевая аудитория: Руководители и сотрудники экономических отделов, отделов внутреннего контроля и аудита, комплаенс-контроля. Руководители, ведущие (главные) специалисты подразделений безопасности (экономической безопасности).

Результат прохождения обучения Внутренний аудит и контроль: Приобретение слушателями практических навыков управления системой внутреннего аудита. Ознакомление с основными методами, формами и приемами внутреннего аудита и контроля. Обсуждение возможностей их практического применения. Обобщение опыта практического применения аудита основных циклов бизнес-процессов.

Для слушателей предусмотрены раздаточные материалы.

 

Программа обучения Внутренний аудит:

1. Внутренний аудит - определение, основные термины и понятия.

- Система внутреннего контроля. Компоненты системы, принципы контроля. «Внутренний контроль. Интегрированная модель» COSO (2013). Оценка эффективности системы внутреннего контроля. Ограничения модели.

- Российское законодательство о внутреннем контроле.

- Управление рисками (COSO, FERMA, Стандарт РФ): понятие, цели и компоненты, различия в подходе.

- Роль внутреннего аудита в повышения эффективности деятельности бизнеса. Место внутреннего аудита в системе внутреннего контроля.

- Особенности работы службы внутреннего аудита: полномочия, обязанности, ресурсы, взаимодействие с другими службами.

-  Международные стандарты внутреннего аудита.

- Кодекс этики. Принципы объективности и независимости во внутреннем аудите.

- Борьба с корпоративным мошенничеством как составляющая часть внутреннего контроля: учёт личностного фактора, тактика борьбы.

- Мошенничество в применении к финансовой отчётности: распространенные способы искажения отчётности, способы выявления фактов мошенничества.

- Обзор методик по выявлению преднамеренного искажения финансовой отчётности: система показателей Бениша (M-score), анализ расхождения денежного потока и операционной прибыли.


2. Организация системы внутреннего аудита и контроля.

-  Планирование в системе внутреннего аудита.

-  Риск-ориентированный подход в выборе объектов аудита.

-  Построение карты рисков.

-  Подготовка годового плана деятельности службы внутреннего аудита

-  Существенность во внутреннем аудите - роль и способы определения

-  Риски внутреннего аудитора. Виды аудиторских рисков, их сущность и взаимосвязь.

-   Факторы, которые оказывают воздействие на аудиторские риски.

-   Доказательства во внутреннем аудите: виды, источники получения.

-   Проведение экспертизы Форензик. отличия от классического аудита.

-  Выборка необходимых данных из всей совокупности. Выборка: виды, области применения, методы оценки. Влияние результатов по выборке на всю совокупность. Практикум – построение выборки по участку проверки.

-  Методика и методы проведения проверки внутреннего аудита.

-  Этапы проведения проверки: инициирование аудита, распоряжение о проведении аудита, планирование аудита, проведение аудиторских процедур, формирование результатов аудита, работа с материалами аудита после утверждения окончательной редакции Аудиторского отчета.

- Проведение процедуры Дью-Дилидженс. Стандарты, правила.

- Документирование внутреннего аудита - рабочая документация, промежуточный и окончательный варианты аудиторского отчёта.

- Вопросы обеспечения качества работы службы внутреннего аудита - разработка Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита.

-  Цифровой аудит.

-  Настройка инструментов цифрового онлайн аудита.

- Налоговая витрина.

- Личный кабинет в Росфинмониторинге. Кому и зачем надо подключить личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

-  Аналитические инструменты. Практическое применение.

Практические занятия.

Компетенции

Приобретение слушателями практических навыков управления системой внутреннего аудита. Ознакомление с основными методами, формами и приемами внутреннего аудита и контроля. Обсуждение возможностей их практического применения. Обобщение опыта практического применения аудита основных циклов бизнес-процессов.

Категории слушателей

Руководители и сотрудники экономических отделов, отделов внутреннего контроля и аудита, комплаенс-контроля. Руководители, ведущие (главные) специалисты подразделений безопасности (экономической безопасности).

В стоимость с дополнительными услугами включены обеды в дни занятий и культурная программа.

  • Питание
    Всем слушателям с оплаченными доп.услугами предоставляются полноценные обеды в дни занятий. В кафе Университета работает профессиональный повар.
  • Культурная программа
    Каждому слушателю с оплаченными доп.услугами обеспечивается обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением известных достопримечательностей города и предоставляется билет на одно из мероприятий (театр или другие экскурсии: по рекам и каналам, экскурсии в Пушкин, Павловск, Петергоф, Стрельну и т.д.)

Стоимость дополнительных услуг — 5000 рублей.

Проживание

Проживание слушателей в отелях Санкт-Петербурга в стоимость обучения не входит. Для вашего удобства мы можем забронировать номер в одном из отелей, расположенных недалеко от Университета. Услуга бронирования бесплатная!

Учебный план

 

программы повышения квалификации

"Внутренний аудит. Организация внутреннего контроля и аудита"

 

Цель обучения:Приобретение слушателями практических навыков управления системой внутреннего аудита. Ознакомление с основными методами, формами и приемами внутреннего аудита и контроля. Обсуждение возможностей их практического применения. Обобщение опыта практического применения аудита основных циклов бизнес-процессов.

Категория слушателей: руководители и сотрудники экономических отделов, отделов внутреннего контроля и аудита, комплаенс-контроля. Руководители, ведущие (главные) специалисты подразделений безопасности (экономической безопасности).

 

№№

п.п.

Наименование разделов и дисциплин (модулей)

Всего  часов трудоемкости

Всего,

ауд. часов

в том числе

лекции

Практические  занятия

1

2

3

4

5

6

 

Введение в программу

1

1

1

 

1.

Внутренний аудит - определение, основные термины и понятия. Система внутреннего контроля. Компоненты системы, принципы контроля. «Внутренний контроль. Интегрированная модель» COSO (2013). Оценка эффективности системы внутреннего контроля. Ограничения модели. Российское законодательство о внутреннем контроле.

 

7

7

7

 

2.

Управление рисками (COSO, FERMA, Стандарт РФ): понятие, цели и компоненты, различия в подходе.

Роль внутреннего аудита в повышения эффективности деятельности бизнеса. Место внутреннего аудита в системе внутреннего контроля.

Особенности работы службы внутреннего аудита: полномочия, обязанности, ресурсы, взаимодействие с другими службами.

Международные стандарты внутреннего аудита.

Кодекс этики. Принципы объективности и независимости во внутреннем аудите.

Борьба с корпоративным мошенничеством как составляющая часть внутреннего контроля: учёт личностного фактора, тактика борьбы. Мошенничество в применении к финансовой отчётности: распространенные способы искажения отчётности, способы выявления фактов мошенничества. Обзор методик по выявлению преднамеренного искажения финансовой отчётности: система показателей Бениша (M-score), анализ расхождения денежного потока и операционной прибыли.

14

14

10

4

3.

Организация системы внутреннего аудита и контроля.

Планирование в системе внутреннего аудита. Риск-ориентированный подход в выборе объектов аудита.

Построение карты рисков. Подготовка годового плана деятельности службы внутреннего аудита Существенность во внутреннем аудите - роль и способы определения. Риски внутреннего аудитора. Виды аудиторских рисков, их сущность и взаимосвязь. Факторы, которые оказывают воздействие на аудиторские риски.

Доказательства во внутреннем аудите: виды, источники получения. Проведение экспертизы Форензик. отличия от классического аудита. Выборка необходимых данных из всей совокупности. Выборка: виды, области применения, методы оценки. Влияние результатов по выборке на всю совокупность.

Практикум – построение выборки по участку проверки.

8

8

6

2

4.

Методика и методы проведения проверки внутреннего аудита. Этапы проведения проверки: инициирование аудита, распоряжение о проведении аудита, планирование аудита, проведение аудиторских процедур, формирование результатов аудита, работа с материалами аудита после утверждения окончательной редакции Аудиторского отчета. Проведение процедуры Дью-Дилидженс. Стандарты, правила. Документирование внутреннего аудита - рабочая документация, промежуточный и окончательный варианты аудиторского отчёта. Вопросы обеспечения качества работы службы внутреннего аудита - разработка Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита. Цифровой аудит. Настройка инструментов цифрового онлайн аудита. Налоговая витрина. Личный кабинет в Росфинмониторинге. Аналитические инструменты. Практическое применение.

8

8

6

2

 

Итоговая аттестация

2

2

 

2

Зачет

 

ИТОГО

40

40

30

10

Преподаватели курса

Кобышева Марина Семеновна

Специализация: - управление проектами; - риск-менеджмент; - государственная и региональная безопасность; - организация системы безопасности хозяйствующих объектов; - экономическая безопасность; - конкурентная безопасность; разработка и внедрение комплаенс-системы.


Кандидат экономических наук. Зав.кафедрой «Экономическая безопасность и противодействие коррупции», член профессионально-общественного совета ООО Ревизионная школа ИСАС. 
Преподаватель еМВА «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».
Преподаватель: Высшая школа государственного и финансового управления; Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли.
Старший  преподаватель Санкт-Петербургского Государственного университета, юридический факультет 
Член экспертного совета Национальной Ассоциации Комплаенс.
Советник по безопасности и комплаенс компаний ТЭК и ОПК. 
Автор множества научных статей и публикаций.
Управленческий опыт более 25 лет. На должностных позициях Директор департамента по обеспечению безопасности и управления рисками в крупных зарубежных и отечественных холдингах. Консультант по вопросам обеспечения безопасности предприятий. 
Специалист в области риск-менеджмента; разработки и внедрения комплаенс-системы.
Корпоративная экспертиза в сферах: • Комплаенс - менеджмент; • Риск-менеджмент; • Anti-fraud защита;  • Аудиторские услуги по безопасности объектов различных форм собственности и видов деятельности,  • Форензик.
Большой опыт в проведении тренингов, семинаров, оказании консультационных и аудиторских услуг: - безопасность объектов различных форм собственности и видов деятельности; - разработка и внедрение комплаенс-системы в организации; - предотвращение экономического мошенничества; - определение и предупреждение рисков, вызванных человеческими факторами; - риск-менеджмент; - конкурентная безопасность; - "жесткие переговоры" и рычаги влияния.