Версия для слабовидящих
logo
Ассоциация "Некоммерческое партнерство высшего образования "Санкт-Петербургский Национальный открытый Университет"
лицензия №2141 от 06.09.16
+7 (812) 430-14-01 +7 (800) 200-09-70 звонок по России бесплатно

Вебинар "Изменения в налоговом учёте, налогообложении и администрировании с 01.01.2026 года: принципиальная перезагрузка. Налоговая отчетность за первый квартал 2026 года"

Выберите даты

Стоимость для юр. лица
Стоимость для физ.лица
Постоянным слушателям семинаров предоставляется скидка 15% от указанной стоимости!*
*Для получения статуса «Постоянный слушатель», необходимо посетить минимум 3 любых семинара за любой период
Юридическому лицу, направившему на обучение в одну группу 3-х и более человек, предоставляется скидка 5% от общей суммы обучения всех сотрудников.

  Уважаемые руководители и главные бухгалтеры! 

Приглашаем принять участие в авторском консультационном вебинаре по налоговой отчетности за первый квартал 2026 года

Изменения в налоговом учёте, налогообложении и администрировании с 01.01.2026 года: принципиальная перезагрузка. Налоговая отчетность за первый квартал 2026 года

Вебинар пройдет 13 апреля 2026 г. с 11 до 18 час.

Вебинар ведетСоркин Э.В. - генеральный директор Центра обучения и консалтинга "Юпитер", автор многочисленных публикаций по учетно-налоговой тематике, независимый налоговый консультант, лектор Федеральной лекторской группы России, эксперт Правового консорциума "Кодекс"

К вебинару подготовлен большой раздаточный материал.

Слушателям вебинара предоставлено право бесплатно воспользоваться «Горячей линией: вопрос – ответ» с 16 апреля по 30 апреля 2026 года.

При необходимости возможно приобрести «Пакет заочного слушателя»: видеозапись вебинара, раздаточные материалы, горячая линия.

Скидка 5% на обучение по любой программе при вступлении в нашу группу ВКонтакте и(или) подписке на наш  Telegram-канал.

В Университете действует  накопительная система часов на получение Удостоверения о повышении квалификации (от 16 часов). Для получения Удостоверения необходимо принять участие минимум в 2-х семинарах в течение года. 

 

В программе: 

1.        1.  Введение обязанности по регистрации в реестре экспедиторов и перевозчиков, назначение нового ресурса, состав сведений.

 

  2.   2.     Переход на электронный транспортный документооборот. Как это повлияет на прозрачность грузоперевозок., на ценообразование и документооборот.

 

   3. 3.     Гражданско-правовые аспекты налогообложения. Как гражданско-правовые «провалы» в договоре влияют на налогообложение и ликвидность организации.

 

   4.   4.     Убытки: когда они возникают неожиданно, как их избежать, когда необходимо возмещение убытков.

 

5.      5.     Платежные поручения с апреля 2026 года: новации.

 

6.         6.   Взаимоотношения организаций и банков в 2026 году: «красные линии», которые не стоит пересекать. Криптовалюта – как и когда.

 

  7.    7.     Какие налоговые схемы в 2026 году вне закона, а какие легитимны.

 

.       8.      Взаимодействие с налоговыми органами: какие новые реестры необходимо взять на вооружение, как работать с взаимозависимыми лицами, когда налогоплательщик рискует «дебиторкой» .

 

 9.      9.   Вопросы начисления НДС: момент исчисления налоговой базы в отношении полученных авансов, недостача и необоснованные расходы как основание для начисления НДС; работа с маркетплейсами, исполнение обязанностей налогового агента, вопросы возмещения НДС и введения нового счета-фактуры, сопоставимость сведений счетов-фактур и данных системы ГосЛог, а также данных от маркетплэйсов.

 

    1   10.   Налог на прибыль: безвозмездное пользование имуществом, в том числе в рамках группы компаний; признание в составе доходов кредиторской задолженности, «вносимой» в фонды организации; прощение долга по мировому соглашению как основание для признания дохода; возмещаемые расходы по договору как часть выручки от реализации;  экономическое обоснование расходов, в том числе не давших результата, ненадлежащее документальное обоснование расходов (первичные документы, акты оказанных услуг, отчёты агентов); деление расходов на прямые и косвенные; выплаты сотрудникам: материальная помощь при рождении ребёнка, компенсационные выплаты, расходы на страхование работников; признание прочих расходов: расходы на рекламу, расходы на создание нормальных условий труда, арендные расходы;. внереализационные расходы: списание дебиторской задолженности, формирование резерва по сомнительным долгам и его корректировка.

 

11.    11.   Страховые взносы: уточнения в правилах персонифицированного учёта; разъяснения по начислению страховых взносов на руководителей с МРОТ (в том числе – при АУСН) и отражение таковых в отчётности; применение пониженных страховых взносов в отношении СМП: что важнее – реестр и фактическое соответствие; ожидаемое сокращение ограничений для применения пониженных тарифов для обрабатывающих производств; доказывание правомерности использования гражданско-правовых договоров вместо трудовых отношений.

 

        12.  .НДФЛ: уточнения в отчётности в отношении доходов граждан ЕАЭС; отражение в составе доходов физического лица «пассивных» доходов – проценты по вкладам (счетам), проценты по займу, роялти; признание дохода по сделкам мены имуществом – позиция КС РФ; признание в составе доходов сумм возмещаемых расходов; последние разъяснения ФНС РФ по вопросу непропорциональной выплаты дивидендов; возврат излишне удержанного НДФЛ налоговым агентом: ВС РФ поддержал ФНС РФ.

 

13.   13.   Имущественные налоги: практика признания оборудования объектом недвижимости; формирование перечня объектов, подлежащих обложению по кадастровой стоимости, а также оспаривание такового; исчисление «кадастрового» налога с объектов, не являющихся основными средствами; прекращение права собственности как основание для списания с баланса основного средства и прекращения уплаты налога на имущество.

 

  4.    14..«Круглый стол»: вопрос ответ.

 

 

В стоимость с дополнительными услугами включены обеды в дни занятий и культурная программа.

  • Питание
    Всем слушателям с оплаченными доп.услугами предоставляются полноценные обеды в дни занятий. В кафе Университета работает профессиональный повар.
  • Культурная программа
    Каждому слушателю с оплаченными доп.услугами обеспечивается обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением известных достопримечательностей города и предоставляется билет на одно из мероприятий (театр или другие экскурсии: по рекам и каналам, экскурсии в Пушкин, Павловск, Петергоф, Стрельну и т.д.)

Стоимость дополнительных услуг — 5000 рублей.

Проживание

Проживание слушателей в отелях Санкт-Петербурга в стоимость обучения не входит. Для вашего удобства мы можем забронировать номер в одном из отелей, расположенных недалеко от Университета. Услуга бронирования бесплатная!

Учебный план

 

Преподаватели курса

Соркин Эдуард Владимирович

Независимый налоговый консультант, лектор Федеральной лекторской группы России, эксперт Правового консорциума "Кодекс". Эксперт в области специальных налоговых режимов: упрощенной системы налогообложения, единого налога на вмененный доход (УСН, ЕНВД).

Член Федеральной лекторской группы России, в которую входят лекторы с высокой степенью известности и профессионального признания с 2010 г.

Автор многочисленных публикаций по учётно-налоговой тематике: ежегодного методического пособия  "Учётная и налоговая политика организаций", изданий "Бухгалтерский учёт и налогообложение. Изменения в нормативной базе. Вопрос-ответ", многочисленных статей в периодических изданиях ("Предприниматель Петербурга", "Учёт, налоги, право", "Спутник бухгалтера" и др.).

Имеет диплом "За вклад в совершенствование работы налоговых органов России".

Практикующий преподаватель, стаж работы с 1990 г. в системе дополнительного профессионального образованияи, а также в системе организаций общества "Знание". Проводит практические семинары (вебинары) для руководителей и бухгалтеров в Санкт-Петербурге и по всей России.

Тематика авторских семинаров (вебинаров):

* Бухгалтерская отчетность

* Новое в бухучете и налогообложении

* Договоры, сделки: учетно-налоговые аспекты, налоговые риски

* ВЭД: бухучет и налогообложение

* Проверки налоговой инспекции: стратегия и тактика защиты

* Налоговая оптимизация

* Оплата труда: регулирование, учет, налогообложение

* Специальные налоговые режимы: УСН и ЕНВД

Образование: Ленинградский финансово-экономический институт им.Н.А.Вознесенского по специальности "Планирование народного хозяйства", обучался в аспирантуре НИИ экономики, стажировался в Чехии.


Бухгалтерский и налоговый учёт. Учетная политика. Особенности бух.учёта и налогообложения строительных организаций. Бухгалтерский учет. анализ и аудит. Бухгалтерский учет, налогообложение и учетная политика для руководителя.  Кадровая политика в организации. Регулирование и налогообложение оплаты труда. Финансовый директор.