Версия для слабовидящих
Уважаемые руководители и главные бухгалтеры!
Приглашаем принять участие в авторском консультационном вебинаре по налоговой отчетности за первый квартал 2026 года
Изменения в налоговом учёте, налогообложении и администрировании с 01.01.2026 года: принципиальная перезагрузка. Налоговая отчетность за первый квартал 2026 года
Вебинар пройдет 13 апреля 2026 г. с 11 до 18 час.
Вебинар ведет: Соркин Э.В. - генеральный директор Центра обучения и консалтинга "Юпитер", автор многочисленных публикаций по учетно-налоговой тематике, независимый налоговый консультант, лектор Федеральной лекторской группы России, эксперт Правового консорциума "Кодекс"
К вебинару подготовлен большой раздаточный материал.
Слушателям вебинара предоставлено право бесплатно воспользоваться «Горячей линией: вопрос – ответ» с 16 апреля по 30 апреля 2026 года.
При необходимости возможно приобрести «Пакет заочного слушателя»: видеозапись вебинара, раздаточные материалы, горячая линия.
Скидка 5% на обучение по любой программе при вступлении в нашу группу ВКонтакте и(или) подписке на наш Telegram-канал.
В Университете действует накопительная система часов на получение Удостоверения о повышении квалификации (от 16 часов). Для получения Удостоверения необходимо принять участие минимум в 2-х семинарах в течение года.
В программе:
1. 1. Введение обязанности по регистрации в реестре экспедиторов и перевозчиков, назначение нового ресурса, состав сведений.
2. 2. Переход на электронный транспортный документооборот. Как это повлияет на прозрачность грузоперевозок., на ценообразование и документооборот.
3. 3. Гражданско-правовые аспекты налогообложения. Как гражданско-правовые «провалы» в договоре влияют на налогообложение и ликвидность организации.
4. 4. Убытки: когда они возникают неожиданно, как их избежать, когда необходимо возмещение убытков.
5. 5. Платежные поручения с апреля 2026 года: новации.
6. 6. Взаимоотношения организаций и банков в 2026 году: «красные линии», которые не стоит пересекать. Криптовалюта – как и когда.
7. 7. Какие налоговые схемы в 2026 году вне закона, а какие легитимны.
. 8. Взаимодействие с налоговыми органами: какие новые реестры необходимо взять на вооружение, как работать с взаимозависимыми лицами, когда налогоплательщик рискует «дебиторкой» .
9. 9. Вопросы начисления НДС: момент исчисления налоговой базы в отношении полученных авансов, недостача и необоснованные расходы как основание для начисления НДС; работа с маркетплейсами, исполнение обязанностей налогового агента, вопросы возмещения НДС и введения нового счета-фактуры, сопоставимость сведений счетов-фактур и данных системы ГосЛог, а также данных от маркетплэйсов.
1 10. Налог на прибыль: безвозмездное пользование имуществом, в том числе в рамках группы компаний; признание в составе доходов кредиторской задолженности, «вносимой» в фонды организации; прощение долга по мировому соглашению как основание для признания дохода; возмещаемые расходы по договору как часть выручки от реализации; экономическое обоснование расходов, в том числе не давших результата, ненадлежащее документальное обоснование расходов (первичные документы, акты оказанных услуг, отчёты агентов); деление расходов на прямые и косвенные; выплаты сотрудникам: материальная помощь при рождении ребёнка, компенсационные выплаты, расходы на страхование работников; признание прочих расходов: расходы на рекламу, расходы на создание нормальных условий труда, арендные расходы;. внереализационные расходы: списание дебиторской задолженности, формирование резерва по сомнительным долгам и его корректировка.
11. 11. Страховые взносы: уточнения в правилах персонифицированного учёта; разъяснения по начислению страховых взносов на руководителей с МРОТ (в том числе – при АУСН) и отражение таковых в отчётности; применение пониженных страховых взносов в отношении СМП: что важнее – реестр и фактическое соответствие; ожидаемое сокращение ограничений для применения пониженных тарифов для обрабатывающих производств; доказывание правомерности использования гражданско-правовых договоров вместо трудовых отношений.
12. .НДФЛ: уточнения в отчётности в отношении доходов граждан ЕАЭС; отражение в составе доходов физического лица «пассивных» доходов – проценты по вкладам (счетам), проценты по займу, роялти; признание дохода по сделкам мены имуществом – позиция КС РФ; признание в составе доходов сумм возмещаемых расходов; последние разъяснения ФНС РФ по вопросу непропорциональной выплаты дивидендов; возврат излишне удержанного НДФЛ налоговым агентом: ВС РФ поддержал ФНС РФ.
13. 13. Имущественные налоги: практика признания оборудования объектом недвижимости; формирование перечня объектов, подлежащих обложению по кадастровой стоимости, а также оспаривание такового; исчисление «кадастрового» налога с объектов, не являющихся основными средствами; прекращение права собственности как основание для списания с баланса основного средства и прекращения уплаты налога на имущество.
4. 14..«Круглый стол»: вопрос ответ.
В стоимость с дополнительными услугами включены обеды в дни занятий и культурная программа.
Стоимость дополнительных услуг — 5000 рублей.
Проживание
Проживание слушателей в отелях Санкт-Петербурга в стоимость обучения не входит. Для вашего удобства мы можем забронировать номер в одном из отелей, расположенных недалеко от Университета. Услуга бронирования бесплатная!
![]() |
Соркин Эдуард ВладимировичНезависимый налоговый консультант, лектор Федеральной лекторской группы России, эксперт Правового консорциума "Кодекс". Эксперт в области специальных налоговых режимов: упрощенной системы налогообложения, единого налога на вмененный доход (УСН, ЕНВД). Член Федеральной лекторской группы России, в которую входят лекторы с высокой степенью известности и профессионального признания с 2010 г. Автор многочисленных публикаций по учётно-налоговой тематике: ежегодного методического пособия "Учётная и налоговая политика организаций", изданий "Бухгалтерский учёт и налогообложение. Изменения в нормативной базе. Вопрос-ответ", многочисленных статей в периодических изданиях ("Предприниматель Петербурга", "Учёт, налоги, право", "Спутник бухгалтера" и др.). Имеет диплом "За вклад в совершенствование работы налоговых органов России". Практикующий преподаватель, стаж работы с 1990 г. в системе дополнительного профессионального образованияи, а также в системе организаций общества "Знание". Проводит практические семинары (вебинары) для руководителей и бухгалтеров в Санкт-Петербурге и по всей России. Тематика авторских семинаров (вебинаров): * Бухгалтерская отчетность * Новое в бухучете и налогообложении * Договоры, сделки: учетно-налоговые аспекты, налоговые риски * ВЭД: бухучет и налогообложение * Проверки налоговой инспекции: стратегия и тактика защиты * Налоговая оптимизация * Оплата труда: регулирование, учет, налогообложение * Специальные налоговые режимы: УСН и ЕНВД Образование: Ленинградский финансово-экономический институт им.Н.А.Вознесенского по специальности "Планирование народного хозяйства", обучался в аспирантуре НИИ экономики, стажировался в Чехии. Бухгалтерский и налоговый учёт. Учетная политика. Особенности бух.учёта и налогообложения строительных организаций. Бухгалтерский учет. анализ и аудит. Бухгалтерский учет, налогообложение и учетная политика для руководителя. Кадровая политика в организации. Регулирование и налогообложение оплаты труда. Финансовый директор. |