Версия для слабовидящих
logo
Ассоциация "Некоммерческое партнерство высшего образования "Санкт-Петербургский Национальный открытый Университет"
лицензия №2141 от 06.09.16
+7 (812) 430-14-01 +7 (800) 200-09-70 звонок по России бесплатно

Оптимизация налогообложения – 2026. Методы снижения рисков

Трудоемкость программы – 40 академических часов и включает в себя лекционные занятия (очные/онлайн/видеолекции), объемный методический материал, контроль качества освоения программы.
Проводим занятия даже для 1 (одного) слушателя в индивидуальном порядке без повышения стоимости обучения.
Выберите даты





Стоимость для юр. лица
Стоимость для физ.лица
Юридическому лицу, направившему на обучение в одну группу 3-х и более человек, предоставляется скидка 5% от общей суммы обучения всех сотрудников.

 Повышение квалификации с выдачей удостоверения по программе "Оптимизация налогообложения – 2026. Методы снижения рисков

Данные о выданном удостоверении вносятся в базу ФИС ФРДО (Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации).

Для физических лиц доступен социальный налоговый вычет за обучение.

Слушатели обеспечиваются комплектом нормативного материала.

 На занятиях рассматриваются и анализируются все изменения и дополнения, внесенные в бухгалтерское и налоговое законодательство, принятые на момент проведения занятий.

Возможно корпоративное обучение в Университете или на территории заказчика (индивидуальный график обучения, корректировка учебной программы с учетом пожеланий заказчика).

Скидка 5% на обучение по любой программе при вступлении в нашу группу ВКонтакте и(или) подписке на наш Telegram-канал.

 
В программе:
 
1. Налоговое планирование и законная налоговая оптимизация. Где проходит граница между законной оптимизацией налогообложения и манипулированием налоговыми обязательствами. Судебная практика, практические примеры. Налоговые проверки: стратегия и тактика налогоплательщика. Риски налогового контроля – 2026.
 
2. Как правильно считать налоговую нагрузку по методике ФНС и определить границы налоговой оптимизации. Как проявить должную осмотрительность и осторожность при выборе контрагентов, минимизируя риски налоговых доначислений и используя новые ресурсы ФНС.
 
3. Почему сейчас нельзя использовать готовые схемы налоговой оптимизации, а необходимо ориентироваться на индивидуальный подход.
 
4. Изменения в налоговом администрировании в 2026 году. Концепции реальности сделок, деловой цели: проблемы налогоплательщиков, судебная практика. Чем структурирование бизнеса отличается от подозрительного дробления бизнеса: исключаем риски. Практические примеры.
 
5. Изменения в исчислении НДС - 2026 изменения в формировании объектов налогообложения и налоговой базы, проблемы применения налоговых вычетов в различных ситуациях. Законные способы оптимизации НДС в 2026 году. Риски налоговой переквалификации сделок в целях исчисления НДС: как не попасть в ловушку.
 
6.Новое в исчислении налога на прибыль, варианты оптимизации признания доходов, расходов, убытков в исчислении налоговой базы с учетом арбитражной практики. Как гражданско-правовые нюансы оформления сделок позволяют оптимизировать налог на прибыль.
 
7. Зарплатное налогообложение – 2026. Новации в начислении страховых взносов и НДФЛ. Риски взаимодействия с самозанятыми, ИП: как их минимизировать.
 
8. Имущественные налоги - 2026. Варианты законной оптимизации.
 
9. Специальные налоговые режимы. АУСН. Плюсы и минусы УСН. Изменения в регулировании УСН - 2026.
 
10.»Круглый стол»: ответы на вопросы и разбор проблемных ситуаций.
 

В стоимость с дополнительными услугами включены обеды в дни занятий и культурная программа.

  • Питание
    Всем слушателям с оплаченными доп.услугами предоставляются полноценные обеды в дни занятий. В кафе Университета работает профессиональный повар.
  • Культурная программа
    Каждому слушателю с оплаченными доп.услугами обеспечивается обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением известных достопримечательностей города и предоставляется билет на одно из мероприятий (театр или другие экскурсии: по рекам и каналам, экскурсии в Пушкин, Павловск, Петергоф, Стрельну и т.д.)

Стоимость дополнительных услуг — 5000 рублей.

Проживание

Проживание слушателей в отелях Санкт-Петербурга в стоимость обучения не входит. Для вашего удобства мы можем забронировать номер в одном из отелей, расположенных недалеко от Университета. Услуга бронирования бесплатная!

Учебный план

 

программы повышения квалификации

«Оптимизация налогообложения – 2026. Методы снижения рисков»

 

Цель обучения: приобретение слушателями компетенций в области теории и практики ведения налогового учета с учётом изменений, вносимых в законодательство.

Категория слушателей: программа рассчитана на лиц, на которых возложены обязанности по ведению налогового учета на предприятии (бухгалтеры, главные бухгалтеры, руководители)

 

№ п/п

Перечень тем

Количество

часов

Форма

контроля

1

Налоговое планирование и законная налоговая оптимизация. Как правильно считать налоговую нагрузку по методике ФНС и определить границы налоговой оптимизации.

8

 

2

Почему сейчас нельзя использовать готовые схемы налоговой оптимизации, а необходимо ориентироваться на индивидуальный подход. Изменения в налоговом администрировании в 2026 году.

8

 

3

Изменения в исчислении НДС - 2026 изменения в формировании объектов налогообложения и налоговой базы, проблемы применения налоговых вычетов в различных ситуациях. Новое в исчислении налога на прибыль, варианты оптимизации признания доходов, расходов, убытков в исчислении налоговой базы с учетом арбитражной практики

8

 

4

Зарплатное налогообложение – 2026. Новации в начислении страховых взносов и НДФЛ. Имущественные налоги - 2026.

8

 

5

Специальные налоговые режимы. АУСН. Круглый стол»: ответы на вопросы и разбор проблемных ситуаций.

6

 

 

  Итоговая аттестация

2

Зачёт

 

  Всего часов

 40

 

Преподаватели курса

Соркин Эдуард Владимирович

Независимый налоговый консультант, лектор Федеральной лекторской группы России, эксперт Правового консорциума "Кодекс". Эксперт в области специальных налоговых режимов: упрощенной системы налогообложения, единого налога на вмененный доход (УСН, ЕНВД).

Член Федеральной лекторской группы России, в которую входят лекторы с высокой степенью известности и профессионального признания с 2010 г.

Автор многочисленных публикаций по учётно-налоговой тематике: ежегодного методического пособия  "Учётная и налоговая политика организаций", изданий "Бухгалтерский учёт и налогообложение. Изменения в нормативной базе. Вопрос-ответ", многочисленных статей в периодических изданиях ("Предприниматель Петербурга", "Учёт, налоги, право", "Спутник бухгалтера" и др.).

Имеет диплом "За вклад в совершенствование работы налоговых органов России".

Практикующий преподаватель, стаж работы с 1990 г. в системе дополнительного профессионального образованияи, а также в системе организаций общества "Знание". Проводит практические семинары (вебинары) для руководителей и бухгалтеров в Санкт-Петербурге и по всей России.

Тематика авторских семинаров (вебинаров):

* Бухгалтерская отчетность

* Новое в бухучете и налогообложении

* Договоры, сделки: учетно-налоговые аспекты, налоговые риски

* ВЭД: бухучет и налогообложение

* Проверки налоговой инспекции: стратегия и тактика защиты

* Налоговая оптимизация

* Оплата труда: регулирование, учет, налогообложение

* Специальные налоговые режимы: УСН и ЕНВД

Образование: Ленинградский финансово-экономический институт им.Н.А.Вознесенского по специальности "Планирование народного хозяйства", обучался в аспирантуре НИИ экономики, стажировался в Чехии.


Бухгалтерский и налоговый учёт. Учетная политика. Особенности бух.учёта и налогообложения строительных организаций. Бухгалтерский учет. анализ и аудит. Бухгалтерский учет, налогообложение и учетная политика для руководителя.  Кадровая политика в организации. Регулирование и налогообложение оплаты труда. Финансовый директор.